Poradna sap - jak si opravit fakturu

  • Fotoalbum (0)
  • Sledovat e-mailem
  • Přidat k oblíbeným
  • Zapnout podpisy
  • Hledání v tématu
2702
13.3.20 12:03

poradna sap

Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit, kdo účtuje faktury v Sapu. Chci si opravit vrácenou fakturu ve workflow a nevím jak :)

děkuju

  • načítám...
  • Citovat
  • Zmínit
Napsat příspěvek

Reakce:

Velikost písma:
22565
13.3.20 12:47

Ahoj, co mám zkušenosti já, tak je třeba špatnou fakturu zrušit a vystavit novou. Aspoň takhle to praktikuje naše mateřská společnost.

  • načítám...
  • Citovat
  • Zmínit
1351
13.3.20 12:56

Jestli je to z aktuálního období a máš na to práva, tak bych ten doklad vymazala a se stejným číslem vytvořila znovu. Jinak opravný doklad.

  • načítám...
  • Citovat
  • Zmínit
2702
13.3.20 13:06

Jsem myslela, že jde opravit, když mi ji zamítla a mám ji jako neschválenou.

  • načítám...
  • Citovat
  • Zmínit
22565
13.3.20 14:51
@7.straka píše:
Jestli je to z aktuálního období a máš na to práva, tak bych ten doklad vymazala a se stejným číslem vytvořila znovu. Jinak opravný doklad.

@podzim zrušit jsem myslela ODD.

  • načítám...
  • Citovat
  • Zmínit
Anonymní
13.3.20 18:42

Jak opravit? Respektive, co opravit? Faktury v Sapu vystavuji, ale opravit toho moc nejde. Většinou vystavit dobrobis, a pak novou fakturu. Max lze doplnit text…

  • Citovat
  • Upravit
2702
13.3.20 19:01

No nahrala jsem to v FB60,ale dala jsem si tam spatny datum vystaveni, poslala jsem to na schvaleni a byla zamitnuta, akorat, ze mi jde opravit jen tax date a VS.No asi to budu muset stornovat a udelat znova, kvuli blbymu datumu :roll:

  • načítám...
  • Citovat
  • Zmínit
Anonymní
13.3.20 22:49

Datum vystavení měnit nelze, jedině dobropis (případně storno) a znovu a lépe ;)

  • Citovat
  • Upravit
Silky123
31.3.21 04:41

Zdravím všechny.

Potřebovala bych poradit s účtem 383. Jde o to, že nám teď končí fiskál, do 15.4. máme otevřené účetnictví do tohoto předchozího fiskálu… Jenže vedení se rozhodlo, že vyplácení hotovosti (někdy i kumulovaně třeba 15 -20 dokladů), které jsme vždy v těchto případech hnali přes 335, a pak vyúčtovali na aktuální náklady, tak letos při uzávěrce to nejde. Každý výdaj z pokladny po 31.3. musíme hnát přes 383 s tím, že ho přes SA vyúčtujeme do relevantního období a na správný náklad.

Jen bych se potřebovala ujistit/zjistit, jak to je.

Takže mi někdo přinese 10.4.2021 v součtu 20 dokladů z 3/21 v hodnotě 12 000,00 Kč s dph a já účtutuji 383/211 (výdaj z pokladny),. Poté provedu SA rozúčtování 501, 518… (+ dph)/383.

Mám si dát pozor ještě na něco?

Moc díky.

  • Citovat
  • Upravit

Váš příspěvek

Odesílám...

Další témata z kategorie

Mohlo by vás zajímat